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'월별입출고내역'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 1,758건

  • 제작

    1) 거래처 발수서 접수 

    2)현제사용하고있는 프로그램에서 입력한다

       * 제품 본사주문 현지구매 두종류입니다

       *현지구매 제품 별도 출력해서 배송직원에게 전달후 구매하게한다

    3)단가 중량 선택하여사용한다(제품 단가 주간단위로고정한다)

    4)거래명세표는 매일 납품시 거래처에 전달항다

    5)최종 말일은 1~31일까지 출력해서 청구한다

    6)본사 대금청구서 복사

    7)제작해준프로그램에 복사

      *복사 종류 급간식 수용비 기관운영비 행사 (기타등)

      *검수서항목 급간식 수용비 기관운영비 행사 (기타등)

        검수서는 제품명과 수량 입력사항 확인할수있다

        샘플등록하겠습니다(검수서는 단가미표기)

    8)수량과단가 수정가능하게 해줘야한다

       *수정시 거래명세표 수량 변경시 검수서도 동일하게 수량 변경되어있도록한다

    청구서 양식 거래처명 월 납품처명 계좌번호 청구내역( 수용비 기관운영비 행사 급간식) 항목별표기

    확인부탁드립니다

    샘플확인부탁드립니다

     

  • 팀원별 OKR 진행률 자동 집계

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 각 팀원이 개별적으로 OKR(목표 및 핵심 결과)을 수립하고 수동으로 관리  

    - 목표 대비 진행률을 수작업으로 집계하거나 주간 보고서로 취합  

    - 전체 팀이나 조직 단위의 달성률을 한눈에 파악하기 어려움  

    - 담당자가 중복 집계하거나 누락하여 정확한 통계가 어려움  


    ---


    자동화하고 싶은 업무  

    - 팀원별 OKR을 등록하면 자동으로 목표 및 핵심 결과 정리  

    - 달성률 입력 시 자동으로 비율 계산 및 색상 표시  

    - 전체 팀 또는 부서 단위로 평균 진행률 자동 산출  

    - OKR 진척 상태를 월별로 추이 그래프 형태로 시각화  

    - 미달성 항목에 대한 리마인드 기능  

  • 수불부 재작의뢰(단순)

    수불부  발주서 의뢰 합니다

     

    수불부 : 입고 불출(현장) 내역 기입

     

    발주서 : 재고를 기준으로 발주

     

    상위자재 50여가지

     

    하위 자재 300여가지

     

     

    상위자재 과부족 기준으로 발주(하위자재 포함)

     

    하위자재는 상위자재 50여가지중  단독 또는 공통으로 사용 합니다.

     

    발주서 양식은 고객사에서 원하는 형태로 고정 되어 있습니다.

     

    (BOM있음)

     

    회사에서 지원이 안되는 관계로 개인적으로 간단하게 의뢰합니다.

     

    너무 많은 시간을 입고 단순입력(불출 발주의뢰서 작성)에 흨흨  눈물 이 나네요..

     

    copy  & copy & copy 도와 주세요 

     

     

     

  • 맟춤제작 의뢰 합니다

    안녕하세요 저희는 의자 완제품 제조업체입니다.

    부품업체에서 자재를 받아다 조립하여 완제품을 출고 합니다.   

    첨부파일은 원가 낼때나 BOM 리스트 볼때 사용하는  부품 리스트 인데요.

    일년마다 가격이나 제품을 업데이트를 해야하는데 완제품 품목이 600개 이상이라 일일히 찾아서 입력하기가 힘이드네요.

    혹시 업체별로 부품 리스트 미리 저장해놓고

    실제 원자재 입력할때 BOM NO. 란에 고유번호만 넣으면 (제품명, 단위, 수량 ......) 칸에 자동 입력 되게 맞춤 제작

    가능한지요 ? 

  • 맞춤제작 신청 샘플

     

    1.업종 : 도.소매
     

    2.예산 : 50만원~100만원
     

    3.제작 요청사항
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식
    저희는 건어물을 수입판매하는 업체입니다

    물품이 출고 되면 확인서를 작성하고 매출장을 쓰고 재고수정을 해서 관리하고 있는데

    여러번을 나눠서 사람이 수기로 작성하다 보니 누락부분이 있어서 이부분을 통합이 되면 좋겠단 생각을 했습니다

     

    2)자동화하고 싶은 업무
    *확인서나 거래명세서를 작성하면 매출이랑 재고 부분이 자동으로 수정되는 방식으로 업무 효율을 높이고 싶습니다

    *

  • 비품 구매 요청 및 승인 절차 자동화

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 직원이 메일이나 엑셀 양식으로 비품 구매 요청서를 제출  

    - 부서장 및 총무팀이 수동으로 확인하고 승인 여부 회신  

    - 승인 상태, 요청 내역, 구매 완료 여부 등을 별도로 관리해야 함  

    - 요청 중복, 승인 누락, 처리 지연 등이 빈번하게 발생  


    ---


    자동화하고 싶은 업무  

    - 직원이 양식에 요청 내용을 입력하면 자동으로 승인 요청 생성  

    - 부서장, 총무팀 등 승인자에게 자동 알림 및 승인 버튼 제공  

    - 승인 여부 및 진행 상태를 실시간으로 확인 가능  

    - 구매 완료 시 상태 자동 변경 및 이력 저장  

    - 요청 건별 예산 한도 자동 비교 및 초과 시 경고 표시  

  • 거래처별 판매재고관리 문의 드립니다

    저희회사는 하이패스 단말기 판매 업체이며 크게 두가지 판매방식이 있습니다.

     

    직영판매의 경우

    거래처마다 입고, 판매, 반품, 재고를 관리하고, 판매의 경우 신용카드(건수)+, 현금(건수), 합계로 별도 집계하는 방식으로 

    이같은 과정을 일별, 주별, 월별로 정산후 판매자에게 수수료를 지급합니다

    수수료지급 내용은 일당이 있고 단말기별 판매수량에 따라 인센티브가 있습니다

     

    위탁판매의 경우

     

    거래처별 입고, 판매, 반품, 재고를 관리하고 

    판매의 경우 신용카드(건수)+, 현금(건수), 합계로 별도 집계 매출총액에서 수수료를 지급하는 방식이며 

    수수료율도 상품별 업체별로 다릅니다

    업체별로 현금판매의 경우 수수료와 대체하여 나머지를 송금받고

    현금판매금액을 전액 송금받으면 수수료를 입금해 주는 방식이 있습니다

    신용카드매출의 경우 저희 단말기를 사용하는 경우라 사이트 조회후 업체에서 알려준 카드매출금액과 확인해야 합니다

    또한 업체마다 매출계산서, 또는 매입계산서를 발행 혹은 받는 방식이며 매입계산서의 경우 수수료에 대해서만 업체에서 발행해 주는 방식이라 

    계산후 금액일치여부도 확인해야 합니다. 추후 입금확인을 한후 수수료를 업체에 이체해 드립니다.

      .

    업무방법이 업체마다 다르게 적용되어 복작하고 손이 많이 갑니다 

    부탁드립니다ㅜㅜ 

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