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'수리내역서'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 1,053건

  • 부서별 비용 청구 및 승인 관리 시스템

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

     현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 각 부서에서 비용 청구서를 작성하여 담당자에게 전달  

    - 승인자는 개별 청구 내역을 검토 후 승인 또는 반려  

    - 청구 내역을 수기로 정리하여 보고서 작성  

    - 승인 상태를 수동으로 업데이트하고 별도로 관리  


     자동화하고 싶은 업무  

    - 부서별 비용 청구 내역을 자동 정리하여 승인 요청  

    - 승인 여부 및 진행 상태를 자동 업데이트  

    - 승인된 비용을 자동 집계하여 예산과 비교  

    - 월별/분기별 부서별 비용 보고서 자동 생성

  • 자동화...... 너무 힘들어요~ ㅎㅎㅎ..

    1. 업종 : 탱크 컨테이너 세척업.

     

    2. 업무 흐름 및 제작 요청 사항

     

    탱크 컨테이너가 입고될시 입고목적에 따라 세척을 할지 히팅을 할지 수리만 할지... 기타 등등이 결정이 됩니다.

    입고되면 기본적으로 파손된 부위가 있는지 사진을 다 찍습니다.

    그리고 그 탱크의 기본 데이터를 입력합니다.

    그후 입고 목적에 따라 세척장이나 보관장소로 이동이 하게 됩니다.

    세척 작업 진행 후 검사장에서 내부 검사를 진행하고 내부에 공기를 넣어 새어나오는 부분이 없는지 확인후 수리할 부분이 있으면 수리를 하고 보관을 하게 됩니다.

     

    보내드린 모든내용이 다 들어 가야 하며 몇가지 더 추가 될 수도 있습니다.

    우리가 원하는 리스트별로 만들 수 있었으면 좋겠구요.(몇개가 될지 모르겠습니다.;; 좀 많아요;;)

    여러명이 한꺼번에 쓸 수도 있으면 좋겠습니다.

    경우의 수가 너무 많네요.

     

    대략 견적 부탁드립니다.

  • 재고관리프로그램 관련

    담당자님 안녕하세요? 

    소모품재고관리프로그램 제작 했던 이정상 입니다.

    만들어주신 프로그램 이용하여 저희회사 여러부서에서 사용하고 있습니다.

    그러다 보니 여러부서에서 프로그램에 대한 추가적인 건의 사항이 들어와서요....

    다음과 같습니다.

     

    1. 소모품 등록하는데 있어서 기존에 없던 새로운 소모품들 등록 후 보통은 엑셀기능을 사용하여 셀정열을 합니다.(보통은 가나다 순으로...) 그리고 소모품 No.도 그 정렬순서에 맞게 다시 정렬하구요...즉 새로운 소모품은 계속 생기게 되고 소모품 번호도 계속 바뀝니다. 그 다음 두번째 시트에서 소모품 추출하기까지는 괜찮습니다.

    다음...세번째 시트 입출고입력이 문제인데....신규 소모품 등록하면서 생기게된 새로운 소모품 번호가 자동으로 업데이트 되었으면 좋겠습니다.(소모품 번호 바뀌기 이전에 내역입력한 소모품리스트도)

     

    2. 네번째 시트 "소모품별입출고내역"의 경우...검색기간설정 후 검색시 예를들어 검색기간을 1월3일 부터 1월 30일로 했을때...

    1월3일 이전날짜(1월 2일)까지의 재고량이 이월재고의 보유량칸에 떳으면 좋겠습니다. 그리고 입출고가 빈번한 경우 특정검색기간동안 검색했을때 페이지가 2페이지 이상될때가 있습니다. 이경우 2번째 페이지 이월재고 보유량에 앞페이지까지의 보유량이 표시되었으면 좋겠습니다.

     

    3. 마지막시트 소모품별재고현황에서는 구입량과 사용량이 같을경우 즉 재고가 없을경우 "0"이 표시되었으면 좋겠습니다. 현재는 그냥 공란으로 됩니다. 구입도 없고 사용도 없는경우는 "구입/사용 내역없음"으로 표시되었으면 좋겠습니다.

     

    파일 첨부합니다.

    어느정도기간 걸릴지 연락주시기 바랍니다.(010-2073-8066)

    추가결재 필요시에도 연락주세요.

     

    감사합니다.

  • 항목의 추가.

    1. 첨부파일1. 입출금거래역서 : 매출제품목록이 몇가지 추가 되었는데요, 

     다른시트는 이상없이 반영이 되는데, 재고현황과 수입지출현황 시트에 목록을 추가해야합니다.

     

    2. 첨부파일2. 법인수입지출관리 :

    '수입,통장항목' 중 기타항목에 '활동가양성과정'을 추가하였는데요, '수입내역'입력할때 구분에 표시가 되지 않고 있습니다.

    이것또한 수입지출통계에 항목을 추가해주세요.

     

     

  • 상상입니다.

    안녕하세요 상상입니다. 

     

    거의 다 왔네요 입력도 거의 다 됐습니다.

     

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    1. 주문입력폼에서 시트를 보호해둔 채로 내용을 입력하고 등록하면 런타임오류가 나옵니다.

     

    아마도 보호된셀과 삭제명령이 겹치는 듯 합니다.

     

    확인 부탁드립니다.

     

    (추가) 다른 시트도 시트보호를 한 뒤 검색등을 하면 모두 런타임오류가 발생하는 것 같습니다.

    작성시엔 보호를 해제하는것이 맞는지요?

     

    2. 종합겸색의 16번째줄의 세금계산서 부분이 색이 칠해지지 않습니다.

       (조건부서식을 하려했으나..색상이 미묘하여 ㅎㅎ)

     

    3. 통장내역, 카드내역, 시재내역 세가지 시트에서 오름차순정렬, 내림차순정렬의 옵션버튼과 테크박스버튼이 깨져 있습니다.

     

    4. 매입처보고서시트에서 상단좌측 매입처명을 고르는 부분에

     

    지금까지 등록한 매입업체가 모두 표현되지 않고 일부업체들만 표현됩니다.

     

    ----------------------------

     

    파일 첨부했습니다.

     

    연락 기다리겠습니다.

     

    감사합니다.

  • 안녕하세요, 저희는 식품제조업체입니다.

    안녕하세요, 저희는 식품제조업체입니다. 

     

    저희가 관리하고 싶은 업무는 

    생산일보(제품별), 원재료수불일보, 제품거래기록서, 완제품제고관리

    원부재료재고관리, 거래처관리, 수주/납품관리(수발주관리) 

    입출고관리(거래명세표, 거래처별 입출고내역, 월별입출고내역)

    인사관리(사원신상내역, 급여관리, 급여명세서) 등 

    입니다.


    지금까지 반복적인 일을 해왔는데

    프로그램을 통해 자동화로 사용하려 합니다.

  • 제목 : 맞춤제작 문의인 경우

    1. 현재 사용하는 프로그램에서 하는 업무 

    입력업무 : 거래처 입력후 크게 ①용역(발굴,시굴,지표,표본,입회조사등)별로 현장명을 나누고 ②연구원(본부) 나눠서 입금내역과 출금내역을 입력합니다. 입력 후 출금부분에 관해 "지출결의서" 및 "출금집계표"와 입금부분에 관해 "입금전표" 를 출력해서 내부결재용으로 사용하고 있습니다. 그리고 월말마다 "월별 입출금집계표"를 출력하여 월말 결산 자료로 사용하고 있습니다.

    조회업무 : 현장별로 조회하여 그 현장 소요예산에 맞게 입금과 출금이 이뤄지고 있는지 조회한 후 따로 엑셀로 전환하여

    내부적인 가결산에 반영합니다.(입력시 최대한 상세히 입력하여 결산 반영이 바로 이뤄짐) 연구원(본부)는 계정과목별로 조회를 하여 고정적으로 나가는 지출을 지속적으로 확인 작업하고 있습니다.

    프로그램 설정 : 신규 거래처, 현장명, 계정과목 발생시 입력하여 사용 중입니다.(수정 가능)

     

    2. 개선요청사항

    엑셀과 자유로운 연동(업로드 및 다운로드)이 가능하였으면 좋겠으며 출력해서 쓰는 양식을 원장님께서 원하시는 방향으로 수정해서 출력했으면 좋겠습니다.

    카드번호도 프로그램 설정에 속해 있어서 바로 조회가 가능했으면 좋겠습니다.

    출금 입력 시 두 개 거래처 이상 입력할 수 있는 세부내역 란도 필요합니다.

    하나소프트의 폐업으로 인해 발생한 문제점의 개선을 위해서라면 원격지원이 바로 되어야 하며 출장 A/S

     

     

     

     

     

  • 식자재 유통업체입니다. 프로그램 문의드립니다.

    안녕하세요. 

    식자재 유통업체입니다.

    저희 업무처리절차는 거래처 에서 주문이 들어오면 1차로 매입처 전산프로그램 들어가서

    거래처 별 주문하고 주문내역 엑셀로 변환시킨거를 별도 매입단가,매출단가(마진적용) 엑셀로 수작업 한다음

    세이버(가락컴)프로그램  에 덮어씨우는 작업을 한다음 거래명세표 출력/ PDF 변환해서 거래처에 보내주는 방식입니다.

     

    위 와같은 방법으로 하다보니 공수가 많이들가서 

    엑셀프로램 하나로 매입,매출,거래명세표 발행,세금계산서,업체별 입고내역,

    월간누계,미수금 등 통일된 프로그램 사용할수 있는지 문의드립니다.

    이외 단가가 고정단가가 있고 변동단가 있습니다.

    (마진율 가령 20% 적용하면 일괄적으로 주문내역에 적용할수있는지요)

     

     

     

     

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