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'거래횟수'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 1,013건

  • 맞춤제작 수정프로그램 현상 정리^^

    안녕하십니까? 

    수정해주신 프로그램 잘보았습니다.

    테스트를 해보니 아래와 같이 몇가지 덜된게 있어 다시 의뢰드립니다.

    일일, 월말, 거래처별 목록에서
    제품별 전체 수량, 금액이 안보입니다.
    전에 파일처럼 상단에 표시하던지 아니면 오른쪽 버튼들 밑에 보기 쉽게 전체 품목을 아래로 

    나열하고 해당 페이지의 갯수(일,월,거래처)와 합계소계와 총합계금액이 나오도록 해주세요.
    상기 페이지를 A4한장에 나오게 출력이 가능한지요?
     
    지금은 검색되어진 페이지의 품목별 갯수와 합계금액이 없습니다. 

     

    그리고 인쇄시 3/1씩 잘려서 세장으로 길게 인쇄됩니다.

    전에 드린 엑셀 파일과 같이 인쇄사이즈로 맞춰주시면 될것 같습니다.

    상단 메뉴 정렬이 각메뉴페이지마다 약간씩 좌표가 틀려서 보이는것 같습니다.

    그리고 인쇄시 하단부에 표시되는 항목이 너무많아 판매액, 미수금(이전미수금),총금액(이전미수금+오늘판매금액)이외에 

    지워주세요.

     

    실행시 런타임 오류가 한번씩 나는것 같습니다.향후 발생시 캡쳐해서 보내드릴게요

     

    빠른수정이 필요한데 지금 제일 바쁜철인데 적용을 못하고 있으니 도와주세요^^

    감사합니다. 수고하세요.

  • 공사현장관리 자동화 프로그램 수정 제작 의뢰

    공사현장관리 자동화 프로그램 수정 제작 의뢰
    1. 계약 관리
    계약내용 수정, 삭제 추가
    2. 계약조회
    전체 계약 조회 추가
    3. 매입매출입력
    삭제하기에서 거래일자 말고 거래기간으로 설정하여 검색해서 삭제할 수 있도록 수정
    4. 매입매출조회 

    전체 매입매출 검색 기능 추가
    삭제된 매입매출이 표시됨. 검색시 매입매출조회 화면을 지워주는 초기화 설정
    5. 미수금관리
    회수일자, 회수금액 삭제나 수정 기능 추가 

  • 현품설명서 처리 수정

    1)현품내역 등록 한달 관리한다(한달총사용량입니다)

    2)거래명세서 조회 확인하면 현품내역 등록한 제품 확인할수있게한다

    3)발주된 상품명 주문수량에 수문수량입력한다

    4)출력시 수량기입된제품만 출력한다

    확인후 전화부탁드립니다

    또한가지는 현품내역 (k단가) 거래명세서 단가 합계차이가있습니다

    확인후 전화부탁드립니다

    010********

     

     

    --------------------------------------------------------

    고객님의 업체명과 담당자 성함, 연락처 등의 소중한 개인정보는

    비공개로 수정해드렸습니다.

    엑셀쿠키에서 내용접수하였으니, 확인후 답변드리겠습니다^^

     

    --------------------------------------------------------
  • 건설업 자동화엑셀 문의

    전화드린건설업 회사입니다.

     

     

    저희는

    매입/매출 관리 (거래처별로 볼수있는 매입,매출포함)--수기계산서 스캔본 파일저장할수있으면 좋습니다.

     

    미지급/미수금관리(거래처별로 미지급,미수금, 월별 미지급,미수금, 공사별 미지급,미수금)

     

    수입/지출관리 (카드,현금,통장등 /사용인에 따라 지출관리가 나눠지길 바람)

     

    노무비 대장(공사별 노무비 대장만들수잇게) 관리직 급여대장포함

     

    공사현장별로 지출,수입,노무비,매입나올수있게(공사별 미지급,미수금도 포함하여)

     

     

     

    타회사에서 쓰고있는것도 견본으로 받아 볼수있게 해주세요,

     

     

     

     

  • [이벤트신청] 맞춤제작 견적의뢰

     

    1.업종 : 관급납품 대리점 & 토목자재 도소매업
     

    2.예산 : 
     

    3.제작 요청사항 : 
     

    1)업무흐름 및 기존 업무방식

    1. 조달청계약 완료후 본사에서 분할 납품요구서를 받고

    2. 시공사에서 자재납품 의뢰가 들어오면

    3. 본사에 자재 출하를 요청하여  자재를 받아서

    4. 바로 현장으로 납품하거나 저희가 보관했다가 필요할 때 납품하는 구조입니다.

    5. 납품이 완료되면 검수 과정을 거쳐서 본사에 결제를 요청하면 제품별 수수료율에 따라 현장관리비를 받고 정산이 완료되는 구조입니다.

     

    현재 4개 회사의 관급자재 제주대리점이며 향후 더 늘어날 예정이라 체계적인 시스템이 필요해서 의뢰하게 되었습니다.

     

    2)자동화하고 싶은 업무 

    1. 공사명, 납품요구번호, 품명, 시공사별, 검색하면 한눈에 볼수 있었으면 합니다.

    2. 출하요청서(본사에 요청)와 현장납품시 거래명세서 작성시 공사별 출고수량, 납품수량, 정산수량, 정산금액 등이 모두 연동되도록

    3. 계약전 선출고, 납품완료전 검수완료하는 경우 보관증 사항도 추가필요

    4. 수수료율, 수수료율부가세, 정산합계금액 항목도 필요

     

     

    5. 현장별로 장비대여 여부도 체크하고 대여한 업체기입도 가능하면 좋겠습니다.

    6. 본사출하요청서, 현장납품서 연동되어 자재 내역에 반영

  • 대금 지급 일정 자동 관리

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

     현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 거래처별 대금 지급 기한을 수기로 관리  

    - 엑셀 또는 수기 메모로 결제 일정을 기록하고 직접 확인  

    - 결제 기한을 놓쳐 연체 이자가 발생하거나 신뢰도가 저하되는 경우 있음  

    - 지급 예정 금액을 일일이 확인해야 하며, 효율적인 현금 흐름 관리 어려움  


     자동화하고 싶은 업무  

    - 거래처별 대금 지급 기한을 자동 정리 및 관리  

    - 결제 기한이 다가오면 자동 알림 발송  

    - 월별, 분기별 지급 예정 금액을 자동 계산하여 현금 흐름 예측 지원  

    - 기한별 대금 지급 우선순위 정리 및 가시적인 일정표 제공  

    - 지연 발생 시 담당자에게 자동 알림 발송  

  • 문의

    -재고정리를 하다가 보니까 확인한봐로는 다른거래처는 정상적으로 되는거 같은데

    세상직물이라는 거래처의 원사재고 당월사용량이 잡히긴하는데 "R30, 선염 PE150" 에 대해서는

    당월사용량이 잡히지 않습니다. 확인좀 해주세요

     

    -셀이 병합되어있어도 정렬을 할수있는 메크로가 있는것으로 들었는데요. 정렬이 가능하면 "원단목록의 원단명"

    정렬할수 있게 해주세요.

  • 매출 미수금 통합관리 프로그램 오류, 수정되야할 요지 명시

     2014년도 원본파일을 보내드립니다.

    2014년도 미수금 합계가 2015년도 미수금현황에  " 전년도 "에 표기가 되있어야 되는데 금액자체가 바껴서 기제가 되어 있고

    어떤 거래처 미수금에는   -  (마이너스)표기가 되어서 넘어가 있는경우도 있습니다.

    매입매출 기록부에 기재를 하게 되면 순차적으로 거래내역, 매출처별월현황, 매출처별미수금현황이 바껴줘야 되는데

    전부 다 따로 놀고 있는거 같네요

    정리 해서 다시 한번 강조 합니다.

    1. 매입매출 기록부 개재시 순차적으로 연동 되어야 되고

    2. 2014년도와 2015년도가 연동되어야 하고

    3. 2015년도에 미수금표기가 2014년도 업체별 미수금합계가 넘어와야 합니다.

     

    ※ 15일 까지 마감처야 되기 때문에 시간이 별로 없습니다.

        수정이 되었으면 제가 명시한 부분 확인후 파일 발송 부탁드립니다.

    혹시나 이해가 어려우시면  김기호팀장이 해주었던 본회사로 원격지원들어와 설명 들으시면 이해가 빠르실겁니다.

    연락바랍니다.

     

     

  • 부탁 드립니다

    수산물 수출입 회사로써 신생 법인입니다. 

     

    해외에서 수산물을 수입, 국내에 유통 판매하고 있으며 수입한 상품은 물류 창고에 보관 처리하고 있습니다.

     

    국내에서도 수입한 타사의 물건을 매입하여, 도소매를 진행하고 있으며, 이에 필요한 재고 관리및 판매 관리,

    회계 처리등 사내에서 공유하며, 업무 할 수 있는 적당한 프로그램을 요청하는 바입니다.

     

    현재 진행하고 있는 방법은

     

    1, 담당자가 품의서

    2, 거래 명세서

    3, 출고 의뢰서

    4, 거래처에 입금,

    5, 물류 창고측에서 재고 확인서를 받고 당일 당일 판매하고 있습니다.

     

     

    전문가님들의 조언 부탁 드립니다.

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