맞춤제작 전문가 답변 검색결과 1,215건
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수금 예정 리스트 자동 생성 및 미수금 관리
1.업종 :
2.예산 :
3.제작 요청사항
현재 업무 흐름 및 기존 방식
수금 예정일을 거래처별로 수기로 입력하여 관리
실제 입금 여부를 확인 후 일일이 수정
미수금 발생 시 별도로 정리해야 하며, 놓치는 경우가 종종 있음
주기적인 미수금 정리와 보고서 작성에 많은 시간 소요
수금 지연이 누적될 경우 전체 자금 흐름 예측이 어려움
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자동화하고 싶은 업무
거래처별 수금 예정 리스트를 자동으로 생성
예정일이 지나도록 입금되지 않은 건은 미수금으로 자동 분류
미수금 내역을 기준으로 경고 표시 및 담당자 알림
수금 완료 시 자동 업데이트 및 상태 변경
월별 수금 실적, 미수금 추이, 거래처별 현황 자동 리포트 생성
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외상매입금대장 제작요청드립니다.
안녕하십니까.
(주)에스엔에프 경영지원실에 재직중인 박정택과장입니다.
1. 업종 : 제조업/자동화설비
2. 예산 : 무제한
3. 제작요청사항
1) 업무흐름 : 구매팀에서 월 자재 및 인건비 입고를 세금계산서별로 잡고, 세금계산서별 결제조건이 다르게
되어있습니다. 같은달 같은업체에서 발행된 두개의 세금계산서가 결제조건이 다른경우도 있습니다.
구매팀은 그에 대해서 정리하여 작성하고, 자금부에서는 대금 집행 후 그를 정리함으로써
월별 잔액과 결제금액을 알고자 함입니다.
2) 기존업무방식 : 엑셀시트에 좌측은 세금계산서발행분, 우측은 지급분, 가운데에는 잔액을 표기하여 보고하였으나,
임원분들이 보기 힘들다 하여 다시 제작하려함입니다.
3) 자동화하고싶은 업무 : 엑셀파일을 하나 첨부하여 송부드립니다.
"입력"시트에 세금계산서 정보 및 각 세금계산서별로 결제일을 입력하게 되면,
"출력데이터"시트에 자동으로 반영되어서 "실제지급"부분만 입력하게되면,
미지급금 및 합계금액을 볼 수 있게 만들었으면 합니다.
VB가 가능하다면.. 입력데이터에 따라 출력데이터의 업체데이터가 자동적으로
추가되었다 삭제되었다 하였으면 하는 바램입니다.
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생산 원료 원료수불 자동화 생산일지 자동화가 되어 있는 파일을 봤습니다. 품목수불 7번인가 하는 파일이던가? 하구요 물품생산재고관리랑 같이 연계할 수 있는 프로그램이었음 합니다. 생산과 입출고를 같이 병행 할 수 있고 그 데이터를 일 월 분기마다 자료를 프린트 할 수 있는 서식이 필요 합니다. 말이 좀 어려 운데요. 식품제조업이라 제조에 관련된 원료수불부 작성, 생산일지 작성, 거래내역 작성이 주 된 것입니다. 한 업체에서 물건을 주문했을때 거래 내역을 작성함과 동시에 생산일지의 입출과정이 기록되고. 생산일지의 입고(생산)가 기록되면 원재료의 쓰여짐이 수불부에 기록되며. 각각의 일지가 개별적으로 프린트 될 수 있도록 만들어 주심 될듯 합니다. 이런 파일이 있으실 듯 합니다만.. 제가 말을 너무 어렵게 설명 드린건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 확인 후 연락 기다립니다.
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상품별 반품 사유 통계 분석
1.업종 :
2.예산 :
3.제작 요청사항
현재 업무 흐름 및 기존 방식
- 반품 시 고객이 입력한 사유를 수동으로 확인하고 엑셀에 정리
- 상품별로 어떤 사유가 반복되는지 파악하기 어려움
- 매월 수작업으로 반품 사유를 집계하고 보고서 작성
- 품질 개선이나 CS 대응 전략 수립에 시간이 지연됨
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자동화하고 싶은 업무
- 반품 요청 시 입력된 사유를 자동 분류(예: 사이즈 문제, 제품 불량, 배송 오류 등)
- 상품별, 카테고리별로 사유 통계를 자동 집계
- 월간/분기별 반품 사유 추이 그래프 제공
- 특정 사유가 급증하는 상품 자동 알림 기능 추가
- 반품 사유별 대응 매뉴얼 자동 연결(예: 처리 방법 안내 링크 등)
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원스톱서비스 요청건
업무에 노고가 많습니다.
저희 회사은 소규모 무역 및 제조 건설을 하고 있습니다.
시스템을 구축하여 원활한 업무가 돼야 하는데 여건상 그렇게 하지 못하고 오피스 프로그램으로 문서을 만들어
사용하고 있는 실정입니다. 적은 인원으로 회사를 운영하다 보니.......
업무의 효율성이 잘 안되는거 같아 이리저리 검색중 귀사의 사이트를 알게 됐습니다.
당사가 맞춤제작이 요청한다면 저희가 폼양식을 작성하여 보내줘야할까요?
일단 당사가 필요로 하는=====>일계표(수불부포함), 매입장/매출장, 거래처별 매입매출, 거래명세서/세금계산서
미지급금/미수금, 재고현황, 보고서(그래프포함)등 전체(각각항목별폼인쇄포함) 다 연동했으면 합니다.
지금 현재 쿠키에서 제공하는 업무자동화 문서은 필요한 부분만 따로 관리돼 중복업무가 될 같아 원스톱으로 가능하다면
어떤식으로 해야할까요?? 비용견적부탁합니다.
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엑셀을 활용한 그래프/표/해석 PPT 내보내기
엑셀파일 2개를 올려드립니다.
1. 기존 IPA 그래프에 대해서 옵션에 있는 분석도구를 활용하여 계산하는 것을 바탕으로
정리하였습니다.
관련파일은 엑셀 그래프 출력에 활용해서 정리해주시고 기존 매크로가 포함된 파일과 병행해서
하나의 파일로 만들되, 좀 더 매끄럽게 구성해주시면 좋겠습니다!
2. 일전에 말씀드린 해석과 관련된 엑셀파일 입니다.
> 보고서의 방식이 일률적이라서 다음과 같이 해석하는 것이 정해져 있습니다.
학과의 갯수나 보기의 갯수가 달라질 수 있어서 이를 매번 영역지정을 해줘야 하는 번거로움이 있습니다.
또한 텍스트 파일에서 을를이가와 같이 전반적으로 해석이 매끄럽게 잘 들어가길 바랍니다.
내용 확인 바랍니다!
감사합니다.
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작업자별 생산 실적 및 작업 효율 분석
1.업종 :
2.예산 :
3.제작 요청사항
# 현재 업무 흐름 및 기존 방식
- 작업자별 생산 실적은 수기로 기록하거나 엑셀로 관리
- 각 작업자의 작업 내용과 시간을 입력하는 방식으로 효율 분석을 진행하지만, 수작업으로 처리하다 보니 실수가 발생할 수 있음
- 작업 효율 분석을 위한 데이터 집계가 시간이 오래 걸리며, 일일/주간 실적 비교가 어려움
- 생산 목표 대비 실적을 수시로 파악하기 어려워 개선이 필요한 부분을 빠르게 찾아내기 어려움
- 다양한 작업자들의 실적을 한눈에 비교하기 어려운 구조
# 자동화하고 싶은 업무
- 작업자별 생산 실적 데이터를 자동으로 집계하고 분석
- 각 작업자의 작업 시간, 생산량, 효율 등을 실시간으로 기록
- 작업자별 목표 대비 실적을 자동으로 계산하여 생산성과 비교
- 작업 효율을 실시간으로 분석하고, 비효율적인 작업 흐름을 자동으로 식별
- 작업자별 실적을 기준으로 상위/하위 작업자를 분류하여 효율 개선을 위한 피드백 제공
- 작업자별 실적을 월별/주간 단위로 비교하고, 개선 사항을 제시하는 보고서 자동 생성
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공장 가동률 및 생산 실적 분석
1.업종 :
2.예산 :
3.제작 요청사항
현재 업무 흐름 및 기존 방식
- 각 생산 라인의 생산량을 수기로 기록하여 관리
- 가동 시간 및 비가동 시간을 별도로 정리하여 가동률 계산
- 비효율적인 생산 라인을 파악하기 어려움
- 데이터 집계와 분석이 수작업으로 이루어져 실시간 반영이 어려움
자동화하고 싶은 업무
- 생산 라인별 생산량을 자동 집계하여 기록
- 가동 시간 및 비가동 시간을 실시간으로 분석하여 자동 가동률 계산
- 일정 기간 동안의 생산 실적을 비교하여 성과 분석 제공
- 비효율적인 라인 식별 및 개선점 도출
- 데이터 시각화 및 자동 보고서 생성
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재고관리 및 관공서 신고용 양식으로의 변환
1.업종 : 위험물보관, 시약, 물류창고
2.예산 : 500만원
3.제작 요청사항
1)업무흐름 및 기존 업무방식
저희 업무는 제품입고 -> 보관 -> 제품판매입니다. 제품중 위험물로 지정된 품목들이 있는데기존에 사용중인 그룹웨어에서는 해당 위험물들에 대한 일일 재고현황을 추출해서 볼수가 없고, 해당 국가기관에 입출고내역에 대해 신고를 해야되는데 기존프로그램에서는 불가능하기에 이를 메뉴얼로 담당자가 일일이 취합해서 작성하는 방법으로 진행중입니다.
2)자동화하고 싶은 업무
* 현재사용중인 그룹웨어에서 Raw data를 받아서 한 Sheet에 등록하면 이 data를 가공해서 관공서에 제출할 양식(sheet이름 : 입출고내역)으로 변환되었으면 합니다. 정리 기준은제품코드 기준으로 각 제품의 날짜별 입고량 합산(일단위)내역이 정리되어야 함
* 그리고 Cas No. 기준으로 현재제고량이 작성되어 허가량과 비교할 수 있었으면 합니다.
* 샘플파일에 제작에 관한 요청사항이 기재되어 있습니다. 참고해 주세요
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카페에 부자재를 납품하는 회사입니다.
카페에 부자재를 납품하는 회사입니다. 메일로 발주를 받고 수기로 거래명세서를 입력하고 발급합니다.
1. 발주가 들어오면 매장별로 당일 들어온 발주를 이미 입력되어 있는 상품리스트에서 가져와 입력하고 확인
→ 입력시 원재료(원두, 병음료)와 소모품으로 분리되어야 하며 원재료와 소모품 중에도 제품이 출고되는 곳이
다르기 때문에 출고되는 곳이 입력되어야 합니다. 말일에 업체별로 합계를 내야 합니다.
2. 미수금관리
3. 월말 매장별로 합계(출고 된 곳이 다르기 때문에 출고된 곳 별로 합계)