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'근무내역조회'검색에 대한 결과입니다.

맞춤제작 전문가 답변    검색결과 1,316건

  • 거래처 신용 한도 자동 관리

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

     현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 거래처별 신용 한도를 수작업으로 관리  

    - 매월 또는 분기별로 신용 한도를 업데이트  

    - 거래처별 미수금과 신용 한도를 비교하는 과정이 번거로움  

    - 신용 한도 초과 여부를 수동으로 확인해야 하므로 실시간 대응이 어려움  

    - 한도를 초과한 거래처에 대한 자동 알림 기능이 없음  


     자동화하고 싶은 업무  

    - 거래처별 신용 한도를 엑셀에서 자동 관리  

    - 미수금이 신용 한도를 초과할 경우 자동 경고 표시  

    - 초과 거래가 발생하면 담당자에게 자동 알림 발송  

    - 일정 기간 내 미수금 변동 내역을 그래프로 분석  

    - 신용 한도가 변경될 경우 히스토리 자동 저장  

  • 소모품 재고 프로그램 관련 문의

    담당자님.

     

    안녕하세요? 

    금일 소모품 재고 프로그램(제작) 받았는데요...

    다음과 같은 수정요청사항이 있습니다.

     

    1. 세번째 sheet 입출고 입력시 입력하기 아이콘 클릭 후 일자에서 달력 아이콘 누르고 "오늘"아이콘 누르면 오늘날짜가 자동입력되어야될거 같은데...오늘 날짜가 입력이 안됩니다.

    그리고 단가는 때로는 입력을 안하는 경우도 있습니다. 단가 입력안하고 수량 입력하려고 숫자키를 치면 "수량은 숫자만 입력가능합니다"라는 에러메세지가 계속 뜹니다.

     

    1-1 규격이 없는 경우도 있습니다. 규격이 없어서 선택을 안하면 그 아래쪽의 단위가 자동으로 뜨질 않습니다.

     

    2. 품명이 긴경우(예, 소모품리스트 19번), 세번째 시트 입출고 입력시 품명의 끝까지 뜨질 않네요 줄바꿈으로 해서라도 품명이 완전히 뜰 수 있게 부탁드립니다.

     

    2-1 품명이 길어졌을때 여러문제가 생기는거 같습니다.(입출고입력 시트 왼쪽 상단에 품명 입력 후 검색했을때 내용이 아래 테이블에 뜨질 않음)

     

    3. 세번째 시트 입출고 입력창 검색기능에서 특정일자에서의 검색이 아니라 특정 기간에서 입출고내역 검색할 수 있게 해주세요.

     

    4.  세번째 시트 입출고 입력시 품명리스트에서 특정 소모품 선택시 소모품 명칭 앞에 소모품리스트에서 처럼 앞에 숫자도(소모품 번호) 같이 뜰 수 있게 해주세요..

     

      

     첨부파일 참조해 주세요...

     

      전체적으로 잘 만들어 주셔서 매우 만족스럽습니다.

     

    요청사항이 좀 많은거 같은데 혹 추가비용이 발생한다면 연락주시기 바랍니다.

      

     이정상. 

  • 클레임 접수 및 처리 프로세스 자동화

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 고객 불만 사항을 전화, 이메일 등으로 개별 접수  

    - 처리 현황을 별도 파일이나 수기로 관리하여 누락 위험 존재  

    - 클레임 처리 단계별 진행 상황을 실시간으로 확인하기 어려움  

    - 클레임 관련 대응 내용을 정리해 보고서로 제출하는 데 시간 소요  


    ---


    자동화하고 싶은 업무  

    - 클레임 접수 시 자동으로 고유 번호 부여 및 접수 내역 저장  

    - 처리 단계(접수 → 확인 → 조치 → 완료)별 진행 상태 자동 기록  

    - 담당자 배정 및 처리 기한 설정 기능  

    - 처리 지연 시 자동 알림 발송  

    - 클레임 처리 결과를 요약한 월간 보고서 자동 생성  

  • 경비 지출 항목별 승인 프로세스 자동화

     

    1.업종 :
     

    2.예산 :
     

    3.제작 요청사항
     

    현재 업무 흐름 및 기존 방식  

    - 직원이 경비 지출 시 수기로 결재 요청서를 작성  

    - 승인자마다 승인 기준이 달라 승인 누락이나 지연 발생  

    - 항목별 예산 초과 여부를 수동으로 검토  

    - 결재 완료 후 회계팀이 별도로 지출 내용을 정리  


    ---


    자동화하고 싶은 업무  

    - 경비 항목 등록 시, 자동으로 해당 승인 절차 지정  

    - 금액, 항목 유형 등에 따라 결재 단계 자동 구성  

    - 예산 초과 시 경고 메시지 및 별도 승인 필요 표시  

    - 결재 완료 시 회계팀에 자동 공유 및 지출 내역 정리  

  • 경리일보

    안녕하세요.  

     

    사진만 보고 판단을 하려니... 감이 잘 오지 않는데....

    1. 경리일보에 법인카드사용내역으로 기재 할 수 있는 란이 따로 있는지....

    2. 혹여... 현재 올라와 있는 경리일보에서 추가적으로 작업이 되어야 한다면

    맞춤제작으로 되는지.... (그렇다면 비용은 어느정도가 예상되는지요?)

    3. 프로젝트별 수익분석이 가능한 것을 찾고 있는데.... 보유한 프로그램 중 가능한 것이 있는지...

    없다면 맞춤제작 인가요?

    4.데이터 관리프로그램들은 어떤 형태로 저장되어지고 관리되는지.....(한 파일내에 여러시트로 저장되는 것이 맞는가요?)

  • 원료수불대장 통통합프로그램문의드립니다.

    원료수불대장 및 생산일지 통합프로그램 2.0 사용중입니다.

     

    혹시 품의서 작성할때 날짜를 2014년3월3일로선택후 입력하고 난 뒤

    구매리스트 입고 체크에서 현재날짜를 3월3일 날짜로 변경할 수 있는 방법이 있나요?

     

     

    파일첨부합니다. 생산일지에입력했고, 제품거래내역에 입력했는데

    생산출하대장에는 숫자가 입력이안되서 나오네요....

     

    문의계시판에 프로그램파일이 첨부가안되서 아까불러주셧던 메일주소로 다시 한번 첨부해서 보냅니다.

     

     

    답변부탁드리겠습니다.^^

  • 프로그램 수정 의뢰드립니다

    원본파일 첨부했습니다!

     

     

    여기보시면, 주문품목 입력란에 입력된내용이 월별마감되면

     

    주문검색에서 검색할수있는 시스템인데요!

     

     

    고객별로 입금하는 정보를 그때그때 업데이트하고, 업데이트된 내용이 누적되서 이후에도 조회가 가능해야 합니다.

     

    현재 시스템은, 한번 월별마감하면 수정할수가 없는데요,

     

    고객마다 입금일이 일정한게 아니라.. 미납된 고객은 1,2개월 후에 입금하시기도 하거든요

     

    그런데 월별마감은 당월에 눌러줘야하니, 월별마감된 고객이 그 이후에 입금하게되면 관리가 안됩니다 ㅠ

     

    그리고, 나눠서 결제하는 고객도 계세요. 일부는 카드, 일부는 현금 이런식으로요..

     

    그래서 고객별로, 카드/현금/자동이체/CMS  이렇게 크게 4개의 열로 나눠서 입금액을 입력해야 할것 같습니다

     

    그리고 바로 오른쪽열에는 입금한 총액이 나오고, 고객별로 미납액도 자동으로 계산되면 좋겠습니다.

     

    이런 기능을 추가하고싶은데 가능할까요? 답변부탁드립니다!!

  • 안녕하세요. 자금일보 사용중인데 항목추가하고 싶습니다.

    안녕하세요? 현재 자금일보(수입지출 내역서, 자금일계표)를 구입해서 사용중인데  

    현금/통장항목을 더 추가해야 하는데 그래서 복사를 해서 넣긴했는데 자금일보 시트에 반영이 되지 않아서요.

    그래서 자금일보 시트에 삽입기능을 이용해 추가했더니 에러가 나네요.(제가 엑셀을 잘 몰라서 몇몇기능만 사용가능하거든요^^;;)

    보내드린 파일처럼 바꿔서 사용하고 싶은데 어떻게 하면 되나요?

    혹시 수정시 추가비용이 드는지요? 그리고 든다면 추가비용은 어떻게 되는지도 궁금합니다.

    수고하세요~ ^^

  • 거래처원장

    저희는 제조회사입니다 

     여러가지 부품 제품을 사다가 조립 제작해서 공사현장에 설치 까지 하고있습니다

    매입매출 거래처별로 원장을 정리하고싶습니다

    거래처원장에는 제품별로 미수금 미입금 잔액이 기재되면 좋겠습니다

     

    그리고 그자재가 투입된 공사 현장까지도 추출되었으면합니다 

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