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'물품출고'검색에 대한 결과입니다.

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맞춤제작 전문가 답변    검색결과 777건

  • [맞춤제작요청] 도소매유통업체 맞춤제작 요청합니다.

    안녕하세요 저흰 도소매 유통업체입니다

     

    일반 엑셀로 장부정리를 하자니 매입업체도 무수히 많고 결재조건도 복잡하고

    상품이 조립되서 나가는 부분도있고.

    엑셀 자동화를 시키고싶어서 문의드리구요  비용도 궁금합니다

     

     

    #업무 흐름 기재해드립니다

     

    A 발주 - 제품입고 - 제품출 - 정산마감 - 손익데이터 작성 -  금액결재

    B 일일매출보고

    C 매출손익

    D 재고액 파악

     

     

    A업무

    1. 발주 (매입업체발주)

     발주서를 상대방 이메일로 발주를 넣습니다

      A상품 / 가격 / 결재금액(부가세별도,포함) / 결재조건(판매분결재 or 입고분결재) /  입고지기재

      (판매분결재란 10개 사오고 판매가 3개가 이루어지면 3개만 익월말결재)

      (입고분결재란 10개 사오고 10개 익월말결재)

     

    2. 제품입고

    위 발주제품입고 / 발주한날짜에 해당하는 상품 입고시 기입후 입고처리

    (제품이 분할로 입고 될 수도 있고, 서비스상품(무상제품)도 받을 수 있음

     

    3. 제품출

    위 제품 출고진행

    해당매출처입력 / 매출단가기재 / 단일상품 출고 OR  합포작업(세트상품)출고

    세트화된 상품이 출고시 세트를 묶어놓을면 수량 1개만 출고시켜도 여러상품이 각각 출고빠짐

    예>신인rc  a타입상품 -- 비누3개, 우산2개, 연필4개  이렇게 세트구성시 1개만빼주면 옆 수량 동시에 출고

    예>1박스에 24개인상품 출고수량이 1개 입력시 24개 출고

     

    4. 정산마감

    7/1~7/31일 출고상품 마감

    실제 출고된대로 정산마감이 되어야 맞으나, 매출처 마감수량 기준으로 마감처리됩니다

    (위 기재되었듯이 10개출고 되었어도  판매가 3개 이루어지면 3개만결재)

     

    - 판매마감수량(3개)으로 매입입처 월마감 => 마감이메일 발송(A업체 / 마감수량 / 마감금액발송)

      =>매입세금계산서 접수 /  매입계산서접수금액 / 매입계산서 접수일자 기재

     

    - 매출이월수량 및 부족마감수량이 발생된 부분은 다음달 마감시 반영처리

     

    7. 업체결재

    위 마감된 자료로 업체결재

    입고분마감 / 판매분마감 / 입고+판매분마감 구분지어서 매입처별로 마감데이터 작성 후

    지출결의서 작성 후 마감데이터 작성 및 결재

     

    B.업무

    일일매출보고(매일작성)

    일일데이터  매출 보고

    (상품별 / 매입가 / 매출가 / 일손익)

      

    C.업무

    매출손익데이터작성

    위 판매마감데이터로 손익장부 만듬

    매출처세금계산서별로 작성?

    상품명 / 마감수량 / 매입가 / 매출가 / 해당경비 적용 / 판매마진 / 마진율

    해당경비는 매출에필요한 비용(박스비, 택배비, 기타 등등의 경비)

     

    D.업무

    재고액 파악

    1.회계기준재고금액파악

    : 손익계산서에 필요한 재고 (장부상재고금액)

    기말재고금액 / 당월구매재고금액 / 당월말재고금액

    2. 제품별재고수량 및 금액, 매입업체별 재고수량 및 금액 파악

     

    흐름은 이렇구요  저희 엑셀데이터 추후 첨부해서 보내드리도록 하겠습니다

  • 병원 구매관리, 재고관리, 거래처관리 통합 프로그램 요청건

    1. 업종 : 병원

     

    2. 예산 : 미정

     

    3. 요청사항

     

     

    업무 흐름 및 기존 업무방식

     

    매주 각 부서의 구매가 필요한 물품리스트를 받음 -> 구매물품 통합 엑셀 시트에 부서별로 취합 -> 재고가 있는 품목들은 -후 정리 -> 필터를 통해 각 거래처별 구매물품 정리하여 구매발주서 정리 -> 각 거래처 발주 -> 구매통합 엑셀의 총 구매물품 금액 합계표시 및 결제라인 삽입 후 행정원장님 결제 받음

     

    기존에는 구매물품 취합 후 거래처 주문을 하면 각 부서의 주단위, 월단위 구매수량을 구매리스트를 보고 재 입력하며 관리

    각 거래처별 구매수량도 재 입력하며 관리 하였습니다.

     

    병원 구매물품 통합 엑셀시트

    (발주구분, 거래처, 품목, 규격, 단위, 단가, 구매수량, 구매금액, 병동, 수술실, 내시경, 외래, 임상병리, 검진, 마노, 영상, 원무, 행정, 식당, 약국, 비고)

    (통합 엑셀 시트에 각 부서별 필요물품 추가시, 각 부서의 주 단위/ 월 단위의 구매물품 자동 집계)

    각 부서의 주 단위 구매물품 집계

    각 부서의 월 단위 구매물품 집계

    재고 물품 자동 차감 후 구매수량 산정

    재고 관리 대장

    거래처 관리 대장

    (거래처명, 사무실연락처, 담당자연락처, 팩스번호, 주문방법, 거래처주소)

    (통합 엑셀 시트에 각 거래처별 필요물품 추가시, 각 거래처의 주 단위/ 월 단위의 구매물품 자동 집계)

    각 거래처 주 단위 구매물품 집계

    각 거래처 월 단위 구매물품 집계

    발주서

     

    각 부서의 구매물품 파일을 받으면 통합 구매엑셀 시트에 복사 붙여넣기 방식으로 구매량을 산정할 수 있을까요?

     

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