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거래처별 판매재고관리 문의 드립니다
저희회사는 하이패스 단말기 판매 업체이며 크게 두가지 판매방식이 있습니다.
직영판매의 경우
거래처마다 입고, 판매, 반품, 재고를 관리하고, 판매의 경우 신용카드(건수)+, 현금(건수), 합계로 별도 집계하는 방식으로
이같은 과정을 일별, 주별, 월별로 정산후 판매자에게 수수료를 지급합니다
수수료지급 내용은 일당이 있고 단말기별 판매수량에 따라 인센티브가 있습니다
위탁판매의 경우
거래처별 입고, 판매, 반품, 재고를 관리하고
판매의 경우 신용카드(건수)+, 현금(건수), 합계로 별도 집계 매출총액에서 수수료를 지급하는 방식이며
수수료율도 상품별 업체별로 다릅니다.
업체별로 현금판매의 경우 수수료와 대체하여 나머지를 송금받고,
현금판매금액을 전액 송금받으면 수수료를 입금해 주는 방식이 있습니다.
신용카드매출의 경우 저희 단말기를 사용하는 경우라 사이트 조회후 업체에서 알려준 카드매출금액과 확인해야 합니다.
또한 업체마다 매출계산서, 또는 매입계산서를 발행 혹은 받는 방식이며 매입계산서의 경우 수수료에 대해서만 업체에서 발행해 주는 방식이라
계산후 금액일치여부도 확인해야 합니다. 추후 입금확인을 한후 수수료를 업체에 이체해 드립니다.
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업무방법이 업체마다 다르게 적용되어 복작하고 손이 많이 갑니다
부탁드립니다ㅜㅜ
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구매요청 및 발주관리 자동화를 요청 합니다.
저희는 의약품 수입 및 판매를 하는 제약 업체 입니다.
저희가 관리하고 싶은 업무는 아래와 같습니다.
1. 구매요청서
구매를 요청하고자 하는 내용을 엑셀 파일로 정리하면, 구매 요청서 번호 별로 결재용 구매요청서 양식 생성
2. 구매 승인 report
구매요청서 내용과 발주하고자 하는 내용을 엑셀파일로 정리하면, 발주번호 별로 구매 승인 report 양식으로 결재용 양식 생성
3. 발주서
구매 승인이 완료된 건에 대하여, 발주번호 별로 발주서 양식 생성
요청하고자 하는 draft 버전 첨부 드립니다.
첨부파일 중 "개발 요청 내역"에 좀더 자세한 설명 기재 하였습니다.