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카페에 부자재를 납품하는 회사입니다.
카페에 부자재를 납품하는 회사입니다. 메일로 발주를 받고 수기로 거래명세서를 입력하고 발급합니다.
1. 발주가 들어오면 매장별로 당일 들어온 발주를 이미 입력되어 있는 상품리스트에서 가져와 입력하고 확인
→ 입력시 원재료(원두, 병음료)와 소모품으로 분리되어야 하며 원재료와 소모품 중에도 제품이 출고되는 곳이
다르기 때문에 출고되는 곳이 입력되어야 합니다. 말일에 업체별로 합계를 내야 합니다.
2. 미수금관리
3. 월말 매장별로 합계(출고 된 곳이 다르기 때문에 출고된 곳 별로 합계)
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수정요청~
지출결의서 양식 조금 수정 부탁드려요~
우선, 지출부에 발의일을 적으면 그게 지출란말고 발의란에 표시되도록 해주시고,
지출란엔 " 년 월 일" 이렇게만 적어놔주세요. 나중에 실제 지출되고 나서 수기로 날짜 적을 수 있도록요.
그리고 결재라인에 한줄 더 추가해주세요~
담당 | 연구지원팀장 | 소장
이렇게요. ^^
부탁드릴게요~
(그리고 시트중에 D_지출부 시트도 꼭 있어야하는건가요? 삭제하면 안되는거죠?)